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企業(yè)合理避稅實用方法

財稅服務(wù) 作者: 多有米 3160人已查看

  雖然國家進(jìn)行稅收改革,不斷為企業(yè)減稅降費,給創(chuàng)業(yè)者及企業(yè)經(jīng)營者創(chuàng)造良好的稅收環(huán)境,減輕企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān),但是對于老板們來說,能夠盡量減少稅收還是非??释?,因此在享受稅收政策福利的同時,可以通過稅務(wù)籌劃來達(dá)到減輕稅務(wù)的目的,也就是我們常說的合理避稅,下面和多有米小編一起來了解一下。

  合理避稅和偷稅漏稅的區(qū)別:

  合理避稅并不是偷稅漏稅,是在合法的范圍內(nèi)為企業(yè)減輕稅收壓力,避免對稅務(wù)知識不了解,導(dǎo)致企業(yè)多繳稅或被稅局罰款。因此,企業(yè)必須了解合理避稅的基本知識。

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  以政策為依據(jù)進(jìn)行合理避稅的三種方法:

  1、小微企業(yè)優(yōu)惠政策:

  1)月銷售額不超過3萬元,免征增值稅及附加稅(適用增值稅普票);

  2)月銷售額不超過10萬元,免征教育費及地方教育費附加(適用增值稅普票);

  3)自2015年1月1日至2017年12月31日,對年應(yīng)納稅所得額低于30萬元(含30萬元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

  例如:小微企業(yè)在實際經(jīng)營過程中,當(dāng)月開票已經(jīng)接近3萬,還有一筆即將到賬的收入,可以不再當(dāng)月確認(rèn),這樣可以減少增值稅繳納。

  2、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠政策:

  1)企業(yè)研發(fā)費可按照175%進(jìn)行企業(yè)所得稅稅前扣除。

  2)申請成為高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)所得稅可少繳10%,按利潤的15%征收,而非高新技術(shù)企業(yè)需繳納25%的企業(yè)所得稅。

  因此,符合條件的企業(yè)盡量盡快申請高新技術(shù)企業(yè),這樣可以減少很多稅收。

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  3、企業(yè)年終獎減稅優(yōu)惠政策

  年終獎個稅計稅方法是一種比較優(yōu)惠的算法,是全年僅有的一次可以除以12計算合適稅率的稅收優(yōu)惠。但企業(yè)在利用年終獎稅收優(yōu)惠政策的時候,要注意一下事項:

  1)納稅人取得全年一次性獎金,單獨作為一個月工資、薪金所得計算納稅。每個納稅人每個納稅年度內(nèi),該計稅辦法只允許采用一次。

  2)納稅人取得除全年一次性獎金以外的其他各種名目獎金,如半年獎、季度獎、加班獎、先進(jìn)獎、考勤獎等,一律與當(dāng)月工資、薪金收入合并,按稅法規(guī)定繳納個人所得稅。

  3)由于個人所得稅的法定納稅主體是個人,企業(yè)為員工承擔(dān)的個人所得稅不能稅前扣除,在年度匯算清繳時,企業(yè)應(yīng)進(jìn)行納稅調(diào)整,調(diào)增應(yīng)納稅所得額。

  4種企業(yè)容易忽視而多繳稅的情況:

  1、沒業(yè)務(wù)也要零申報

  公司營業(yè)執(zhí)照辦理好之后,根據(jù)法律規(guī)定,企業(yè)每月都要向稅局申報企業(yè)經(jīng)營情況。因此,不管有無生意,是否賺錢,每個月都要做賬報稅。特別是小規(guī)模納稅人一季度開票量不超過9萬元,可以進(jìn)行零申報,反之如果不報稅,反而要遭罰款。

  但是也要注意,長期零申報會引起稅局的注意,如果情況不實,會被稅局依法查處。

  2、增值稅稅率只與行業(yè)有關(guān),和進(jìn)項稅的稅率無關(guān)

  關(guān)于這一點,舉個例子:增值稅第二條規(guī)定:圖書銷售的稅率是13%。即只要企業(yè)是一般納稅人,銷售圖書的稅率就是13%。

  那么問題來了,如果某銷售圖書的公司,也符合一般納稅人的條件,但他拿到的印刷圖書的進(jìn)項發(fā)票是17%,在進(jìn)行繳稅時,還能繼續(xù)適用13%的稅率嗎?(即繳稅時,按13%的稅率抵扣17%的稅率)。

  答案是肯定的,該公司仍然適用于13%的稅率,因為行業(yè)性質(zhì)決定了增值稅稅率,與進(jìn)項稅的稅率是多少無關(guān)。


  3、合同作廢也要納稅

  合同是企業(yè)經(jīng)過過程中經(jīng)常會發(fā)生的,但是如果終止合作,合同廢除,記得要繳納印花稅。

  印花稅暫行條例有規(guī)定,應(yīng)納稅憑證應(yīng)當(dāng)于書立或者領(lǐng)受時貼花??梢?,企業(yè)是否要繳納印花稅,只看合同的簽訂與否。只要雙方簽訂合同,那么就應(yīng)該在合同簽訂后申報繳納印花稅,而與該合同的過后作廢、是否履行無關(guān)。

  4、不拿發(fā)票就要多繳稅

  稅務(wù)機(jī)關(guān)實施“以票控稅”,企業(yè)所有的支出都要取得合法憑證,否則不能稅前列支。能夠取得合法憑證(發(fā)票)成了企業(yè)節(jié)稅的重要方法。

  然而有些人不以為意,當(dāng)對方以優(yōu)惠為名,誘導(dǎo)企業(yè)不開發(fā)票時,有些企業(yè)就會同意,這樣做其實是吃虧的,舉個例子:

  某公司購買1000元的辦公用品,如果不開發(fā)票只需付900元,而如果開發(fā)票則需付1000元,表面看起來,不要就可以為企業(yè)節(jié)省100元。

  然而現(xiàn)實是:如果多付100元,企業(yè)的所得稅就可以少繳330元;而如果少付100元,企業(yè)的所得稅就要多繳330元。拿不拿發(fā)票的區(qū)別一看就明白了。所以,企業(yè)人員一定要記?。翰荒冒l(fā)票就會多繳稅。

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