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2017-04-13
財(cái)稅服務(wù) 作者: 多有米 3633人已查看
發(fā)票稅率弄錯(cuò)了不能正確申報(bào)怎么辦?日常生活中有時(shí)候一個(gè)不留神犯點(diǎn)小錯(cuò)誤,但是處理起來(lái)卻很麻煩。小王最近在幫公司報(bào)稅的時(shí)候操作失誤,導(dǎo)致新的增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開(kāi)出的發(fā)票稅率是錯(cuò)的,而且數(shù)據(jù)上傳已經(jīng)跨月了,現(xiàn)在沒(méi)辦法正常申報(bào)了。那么,這種情況要怎樣進(jìn)行申報(bào)呢?對(duì)于開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票怎樣進(jìn)行處理?下面就由多有米財(cái)稅小組給大家解答一下。
發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)操作方法:
1、首先要向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告,然后在按照開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票稅率(或征收率)和稅額進(jìn)行申報(bào);
2、等下個(gè)月開(kāi)具紅字發(fā)票,然后再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票;
3、如果因?yàn)槎惵逝e(cuò)多繳了稅款,那么,納稅人可以申請(qǐng)退稅,或者將這個(gè)留到后期進(jìn)行抵頂應(yīng)納稅額。
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那么,我們這么處理的依據(jù)在哪里呢?
第一、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開(kāi)具有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào))規(guī)定:增值稅一般納稅人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票(以下簡(jiǎn)稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,應(yīng)開(kāi)具紅字專用發(fā)票。
第二、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的通知(國(guó)稅發(fā)〔2006〕156號(hào))第二十五條第一款規(guī)定:“用于抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證相符(國(guó)家稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外)。認(rèn)證相符的專用發(fā)票應(yīng)作為購(gòu)買方的記賬憑證,不得退還銷售方?!?/span>
以上就是對(duì)發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了不能正確申報(bào)處理方法的介紹,如果您還想要了解更多關(guān)于發(fā)票或者納稅方面的信息,可以登陸多有米的官方網(wǎng)站或者微信公眾號(hào)進(jìn)行咨詢了解。深圳多有米致力于工商變更、公司注冊(cè)、代理記賬報(bào)稅等有著豐富的經(jīng)驗(yàn),專業(yè)的團(tuán)隊(duì)。為您提供地址變更、股權(quán)變更、法人變更、經(jīng)營(yíng)范圍變更等一系列優(yōu)質(zhì)的服務(wù),深受廣大客戶的信任。咨詢熱線:400-968-3072。
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